2019年5月9日至8月15日,省審計廳對云南省投資控股集團有限公司(以下簡稱“云投集團”)2016年至2018年資產負債損益情況進行了審計,并于2020年4月14日向社會公布了含云投集團在內的16戶省屬國有企業審計結果(2020年第2號)。本次審計肯定了云投集團在落實供給側結構性改革、深化國有企業改革等重大決策部署等方面履行的工作,同時也客觀反映了云投集團在經營管理中存在的問題,提出了中肯、寶貴的意見和建議。
云投集團高度重視本次審計工作及審計發現的問題,整改立場堅定、態度明確,堅決不找借口,不找托詞,直面問題,認真組織開展問題整改工作。集團成立了審計整改工作領導小組,對審計整改工作進行統一部署,擬定整改方案,下發整改通知,分解任務,壓實各級整改責任;并堅持以立行立改為切入點、分階段逐步推進落實整改全覆蓋,要求涉及整改的各級公司嚴格按照任務分解要求,逐項研究,逐項細化,逐項落實到具體部門、具體責任人,不留死角,確保整改到位。同時,集團嚴格貫徹落實省國資委、省審計廳提出的整改要求,堅持對整改情況月度跟蹤、動態監督,將審計整改列入云投集團年度重點督查工作項目,通過交流回訪強化監督力度,嚴肅督促整改。在集團及各級公司的不懈努力下,當前整改工作已在建立健全制度、優化業務流程、強化內部管理、盤活低效資產、引進戰略合作、收回應收款項、推進結算止損、積極挽回損失等方面取得了扎實的整改成效。
云投集團將以本次審計整改為契機,認真反思、總結經驗,補短板、強弱項,堅決落實“三重一大”決策制度,對標先進,強化經營管理、風險防范、投資管控,建立健全依法經營和規范管理的長效機制,借助信息化系統建設、運用現代科技手段,以合同信息化管理系統作為中樞、作為核心,推進集團科學化管理水平的進一步提升。
云南省投資控股集團有限公司
2020年8月13日